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Trésorerie·6 min de lecture

Mise en demeure pour impayé artisan : modèle et guide pas à pas

Votre client ne répond plus aux relances. La mise en demeure est l'étape suivante. Voici comment la rédiger, quand l'envoyer, et ce qu'elle déclenche juridiquement.

AT
Adama Traore
Fondateur de Devizo AI

Deux relances envoyées, aucune réponse. C'est le moment de la mise en demeure. Pas pour couper les ponts — pour créer un document juridique qui protège votre créance et accélère souvent le paiement.

Ce qu'est une mise en demeure (et ce que ce n'est pas)

Une mise en demeure est une demande formelle de paiement qui produit des effets juridiques. Ce n'est pas une relance de plus — c'est un acte qui :

  • Fait courir les intérêts moratoires à partir de sa date de réception
  • Constitue la preuve que vous avez demandé le paiement avant d'engager une procédure
  • Ouvre le droit à l'injonction de payer sans passer par une audience si elle reste sans suite
  • Déclenche souvent le paiement — une grande partie des créances se règlent à réception d'un recommandé formel

Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un email ne suffit pas.

Quand envoyer la mise en demeure

Règle pratique : après deux relances amiables restées sans effet.

Étape Délai depuis l'échéance
Relance amicale (email) J+3
Relance ferme (email) J+21
Mise en demeure (recommandé AR) J+45
Injonction de payer (tribunal) J+75 si aucune réponse

Ne dépassez pas J+60 sans envoyer la mise en demeure. Plus le temps passe, plus la créance devient difficile à recouvrer — et plus votre inaction peut être interprétée comme une acceptation tacite du retard.

Le modèle de mise en demeure pour artisan


[Votre nom / raison sociale] [Adresse complète] [SIRET]

[Nom du client] [Adresse complète]

[Ville], le [date]

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Mise en demeure de payer — Facture n° [numéro] — [montant] € TTC


Monsieur / Madame [Nom du client],

Malgré mes courriers de relance des [date relance 1] et [date relance 2], la facture n° [numéro] émise le [date de la facture], d'un montant de [montant] € TTC, relative aux travaux de [description succincte — ex. : rénovation salle de bain, 4 rue des Lilas, [ville]], demeure impayée à ce jour.

Je vous mets en demeure de me régler la somme de [montant] € TTC dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre.

À défaut de règlement dans ce délai, et sans autre formalité, je me réserve le droit d'engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de cette créance, aux frais et risques du débiteur défaillant.

Cette procédure pourra inclure :

  • Une requête en injonction de payer auprès du tribunal compétent
  • La facturation des pénalités de retard au taux de [taux prévu dans le devis ou taux légal × 3], calculées à compter du [date d'échéance]
  • L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce (pour les créances B2B)

Dans l'attente de votre règlement, je reste disponible pour tout échange permettant de résoudre ce litige à l'amiable.

Veuillez agréer, Monsieur / Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature] [Nom et qualité]

Pièce jointe : copie de la facture n° [numéro]


Les points clés à vérifier avant d'envoyer

Montant exact. Incluez le principal (facture) + éventuelles pénalités déjà courues si elles sont prévues dans votre devis. N'inventez pas un montant : il doit correspondre à votre document contractuel.

Référence aux relances précédentes. Mentionnez les dates de vos précédentes tentatives. Cela prouve que vous avez tenté une résolution amiable avant d'escalader.

Délai raisonnable. Quinze jours est la pratique courante. En dessous de 8 jours, un juge pourrait considérer le délai insuffisant.

Recommandé AR. Conservez le bordereau d'envoi et l'accusé de réception. Ce sont vos preuves en cas de procédure judiciaire.

Pièce jointe. Joignez systématiquement une copie de la facture. Certains clients prétendent ne jamais l'avoir reçue.

Ce qui se passe après la mise en demeure

Scénario 1 : Le client paye

C'est ce qui arrive dans 60 à 70 % des cas après une mise en demeure formelle. Le recommandé envoie un signal clair que vous êtes sérieux. Encaissez, mentionnez les pénalités si elles s'appliquent, clôturez le dossier.

Scénario 2 : Le client demande un arrangement

Évaluez la proposition. Un règlement en plusieurs fois vaut mieux qu'une procédure judiciaire de 6 mois. Si vous acceptez un échéancier, formalisez-le par écrit — même un simple email avec les montants et dates.

Scénario 3 : Toujours aucune réponse

Vous pouvez engager une injonction de payer auprès du tribunal judiciaire compétent (tribunal de proximité pour les créances jusqu'à 10 000 €, tribunal judiciaire au-delà). La procédure est simple, sans avocat obligatoire, et aboutit généralement en 2 à 3 mois.

Le juge examine votre dossier (facture, devis, relances, mise en demeure) et rend une ordonnance. Si le client ne s'y oppose pas dans le délai imparti, l'ordonnance devient exécutoire et vous pouvez saisir un huissier.

Faut-il passer par un service de recouvrement ?

Pour les créances de moins de 5 000 €, la procédure judiciaire est souvent plus rapide et moins coûteuse qu'une agence de recouvrement. Les agences prennent entre 15 % et 35 % de commission sur les sommes récupérées.

Pour les créances supérieures, ou si le client est une entreprise structurée, une agence spécialisée BTP peut accélérer le recouvrement en évitant l'étape judiciaire.


Avec Devizo, la mise en demeure postale est générée et envoyée automatiquement à J+45 si la facture reste impayée.

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